欧洲税务合规化发展到今天已经趋向常态化,这也预示着跨境电商未来必然会向更规范化发展。只有逐渐规范市场合规,才能为各位卖家在欧洲站开店创造公平良好的环境。
没有VAT意味着你的货物无法清关进入欧盟地区,双清包税使用别人的VAT税号则有极大的风险,因为你不用自己的VAT税号进口清关,则无法证明你销售货物的来源。
其次,英国德国法国相继出台新规定法案,强制性要求卖家上传VAT税号,如果没有,你的店铺可能会面临被关闭的风险。
欧洲增值税对亚马逊卖家有什么影响?
作为在线卖家或远程卖家,您可能正在扩展自己的全球影响力,向欧洲消费者提供产品,所以您需要了解这些方面的税收影响。简而言之,如果没有注册增值税您就可能不能将商品出售给另一个国家。
欧洲增值税注册要求是什么?
根据欧洲法律,如果您的企业通过互联网(如亚马逊平台)直接向客户(B2C)销售商品,则在以下情况下(包括不限于),您的企业必须注册增值税:
1.您在欧洲/地区使用了当地的仓库
如果您的商品存储在欧洲的国外仓库或物流中心,则从存储库存之日起,您将需要在这些欧洲国家注册增值税。如果您使用亚马逊的FBA或泛欧FBA服务,肯定也需要注册增值税。
2.超过特定国家/地区的远程销售门槛
如果您要将货物从您的当地司法管辖区出口到欧盟国家(包括欧盟内部),若一旦您超过了特定国家/地区的远程销售门槛,则需要在这些国家注册增值税。
例如,如果您的电子商务业务位于德国,并且您还向其他欧洲国家/地区销售,而没有在这些国家/地区设立仓库,但是您超过了这些国家/地区的远程销售门槛,便需要注册该国家增值税。
3.在欧洲国家/地区设立公司居民本土公司超过了当国/地区的增值税登记最低限额。
亚马逊的FBA服务是什么?
FBA代表亚马逊物流,该服务提供了一组物流解决方案,将其库存纳入到亚马逊全球的物流网络,为其提供拣货、包装以及终端配送的服务,旨在使卖家能够更快,更轻松地进行交易。
亚马逊的泛欧FBA服务是什么?
泛欧FBA使亚马逊卖家能够在欧洲各地销售,帮助他们把库存放在离欧洲客户更近的地方。选择这种物流模式,意味着您必须允许亚马逊将您的商品储存在亚马逊的7个主要分销中心(英国,德国,西班牙,法国,意大利,波兰和捷克共和国)中存储商品并履行订单。
如果我使用FBA服务,有哪些增值税义务?
使用亚马逊FBA服务,您需要将商品进口到欧洲国家/地区,并储存在相应的亚马逊运营中心由亚马逊来完成当地国的订单配送。这意味着您使用亚马逊物流中心的每个国家/地区,都需要履行增值税注册义务。
如果我使用泛欧FBA服务,有哪些增值税义务?
泛欧FBA服务为在线卖家带来了巨大的好处,但需要注意使用泛欧FBA将立即使您在所有7个国家(英国,德国,西班牙,法国,意大利,波兰和捷克共和国)注册增值税。
注册了增值税意味着什么?
在每个国家/地区注册增值税后,您将必须:
•对您所有亚马逊销售收取相关的增值税
•按月度/季度/年度提交增值税申报表
•向税务机关缴纳您的增值税•遵守当地税收法规
可以帮助您的亚马逊官方优选的会计事务所
无论在哪个国家/地区,TB ACCOUNTANTS(英国腾邦会计事务所)都能在整个注册和合规过程中提供增值税建议和帮助。我们还是亚马逊优选的第三方税务服务商。
最后推送一则有关亚马逊欧洲卖家的大大大福利,卖家们请仔细阅读哦!
亚马逊联合TB ACCOUNTANTS(英国腾邦会计事务所)的官方福利:现在欧洲七国增值税注册+申报首年免费(可在英国、德国、法国、意大利、西班牙、捷克、波兰中任意国家选择,最多可以享受7个国家),次年起费用仅需400欧元/年/国家。
(编辑:江同)
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